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清华大学财务班之差旅费的报销手续具体流程

发布时间:2019-08-12 10:51:25  信息来源:小编互联网整理   作者:企业培训网小编

  1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

  2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。

  3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。

  4、填写差旅报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

  5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

  6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得。

  7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

  8、提交财务报账。


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